索引号: | K12498534/2019-00015 | 信息分类: | 其他/其他 / 通知 |
发布机构: | 连云港市人民政府外事办公室 | 发文日期: | 2019-07-30 |
文号: | 无号 | 主题词: | |
信息名称: | 市外侨办2018年度部门决算公开 | ||
内容概览: | 目录第一部分部门概况主要职能部门机构设置及决算单位构成情况2018年度主要工作完成情况第二部分2018年度部门决算表收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表财政拨款支出决算表财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表机关运行经费支出决算表政府 | ||
时效: |
市外侨办2018年度部门决算公开
市外侨办2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(1)贯彻执行党和国家外事、侨务的方针政策、法律法规;落实市委、市政府有关外事、侨务的指示、决定;归口管理、统筹协调全市外事、侨务和港澳工作,拟定外事、侨务工作规范性文件和相关外事、侨务工作规划。
(2)研究分析各国发展动态、政策走向和国内外侨情,围绕我市经济建设、社会发展和对外开放,为市委、市政府提供外事与侨务工作决策的建议。
(3)统筹协调有关部门和社团开展涉侨工作,指导开展社区侨务工作;负责指导、开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作;指导、推动涉侨的宣传、文化交流和海外华文教育工作;会同有关部门开展侨务对台工作。
(4)负责指导归侨侨眷工作,依法保护归侨侨眷和华侨华人的合法权益;负责华侨华人、港澳同胞捐赠兴办社会公益事业的指导、监督、管理工作;协同做好侨务扶贫、救济工作,协助做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。
(5)协同有关部门指导、推动涉侨经济、科技合作与交流工作,协调有关部门处理涉侨信访工作。
(6)统筹安排并承办市委、市人大、市政府和市政协领导人的出访和国内外事活动事项;接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾;承办外国有关人员来访事宜;指导全市重要外事活动的礼宾工作;会同有关部门做好涉外参观单位的管理和联络工作。
(7)承担我市与外国有关领事机构、国际组织的业务联系和交涉工作;协调境内外非政府组织的有关事宜;审核管理在我市举办的国际会议。
(8)贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定,统筹协调和归口管理我市与香港、澳门特别行政区往来工作。
(9)负责全市因公出国(境)工作的归口管理、协调服务和监督工作;在授权范围内,审核或审批相关人员因公出国(境)事项;承办我市因公出国(境)人员护照、签证、通行证申办业务;会同有关部门落实外事纪律及保密制度。
(10)承办我市与各国交往事务,归口管理我市与外国友好市(县)和其他单位结好与交往事宜;指导全市民间对外交往工作、县区有关部门开展侨务工作;承担授予华侨、华人、外国人荣誉称号、名誉职务和给予重要奖励等工作。
(11)归口管理外事服务工作。指导有关部门管理来我市的外国人工作,依法保障来我市外国人的合法权益;会同有关部门处理重要涉外、涉侨事件和案件;指导、协调境外我市公民和机构的安全与合法权益保护工作;指导全市对外应急事务处理工作。
(12)负责对全市外侨干部和工作人员进行外事纪律、侨务政策的教育培训;会同有关部门进行对外宣传和群众性外事侨务教育。
(13)主管外国常驻和临时来我市采访的外国记者和新闻机构事务。
(14)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括:
综合处、出国来华管理处、侨政处、友好交往处、友协办公室、护照签证处(行政服务处)、港澳事务处、外联经济处,纪检监察机构按有关规定设置。本部门无独立核算下属单位。
2、从决算单位构成看,纳入市外侨办2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共1家,具体包括:市外侨办本级。
三、2018年度主要工作完成情况
(一)服务招商引资工作富有实效。积极配合全市招商引资大局,瞄准重点国家、重点地区开展经贸招商活动。一方面,高效率协助开展境外招商活动。先后协助配合市委市政府,先后赴美国、英国、德国、法国、日韩、新加坡等发达国家开展一系列主题鲜明、形式多样、内容丰富的经贸招商活动,举办了连云港(东京)投资说明会,连云港―关西经济合作交流会、韩国兴亚海运港航物流交流会、连云港(首尔)企业座谈会、连云港(洛杉矶)投资说明会、连云港(伦敦)招商合作推介会、连云港(新加坡)港航物流合作恳谈会,吸引一大批美国、欧洲、日韩、新加坡等国家知名政界、工商界、侨领、侨商参加,对接考察了丰田通商、三菱日联银行、迪爱生、太阳边界、韩国中小企业经营者协会、韩国大象食品、韩国SKC、吉凯恩集团、帝国理工大学大数据研究中心、英国IP集团、博世集团、巴斯夫集团、大陆集团、西门子、罗盖特、法国机械冶金工业联合会、法国能源7号国际咨询公司、美国华人联合总会理事长、美国江苏总商会、新加坡万邦物流集团、新加坡国际港务集团等40多家国际知名企业和机构,重点推进了一批项目合作,促成我市与英国新元素科技有限公司、英中贸易协会、英国牛津大学中医药研究中心、德国大陆集团、法国机械冶金工业联合会、美国连云港商会、美国江苏经贸文化联合会等签署了多项经贸、文化项目合作协议。另一方面,精准化实施国内小分队招商活动。按照"精、准、特"的招商策略,联合商务局、县区、开发园区组建小分队,采取实地考察、座谈会、点对点对接、专场推介会等方式,赴上海、深圳、青岛、江门等国内外侨情丰富地区开展经贸招商推介活动8次,重点在我市举办印度(连云港)投资说明会、在上海举办专题对日招商推介会、在青岛举办专题对韩招商推介会,吸引了100多家日本、韩国、印度驻沪世界500强企业、国际知名跨国企业、地方政府、商务机构的代表参加,并且拜访日本贸易振兴公社、江门市侨商总会、佳宁娜集团、超辉电子,韩国群山市政府青岛代办处、韩国生产技术研究生院、韩中亲善协会中国支会、青岛韩国商会等企业和机构,洽谈新能源、农业、光伏、饲料加工等项目,提供招商经贸消息20多条。
(二)高层经贸交流平台显著拓展。重点搭建"走出去"和"请进来"双向高层经贸平台,赴京拜访哈萨克斯坦、土库曼斯坦等中亚四国驻华大使,促进我市与中亚国家的友好交流及在跨境物流运输方面的合作,推进与哈国阿克套在建立友城关系事宜上的工作进度。赴沪参加江苏省政府与国外驻沪使领馆举办的新春座谈会,在更广平台宣传推介我市投资发展环境,拜访了日本驻沪总领事和日本振兴贸易机构首席代表,就深化对日经贸合作、开展对日专题招商达成了合作初步合作意向。先后参与安排市主要领导、分管领导赴京拜访哈国第一副总理马明和塔曼石油公司董事长塔曼兹先生,分别就推动连云港和哈国物流项目提档升级,助推港口建立液化天然气接收站及其他能源、医药产业合作项目进行了富有成效的洽谈。邀请中联部坦桑尼亚革命党副总书记率领的代表团来连考察我市新农村建设、特色农业、精准扶贫,有力地配合了国家总体外交。积极配合有关单位,参与筹备第五届连博会、二十届农洽会、生物医药论坛、连云港警务论坛等活动,着力抓好重点嘉宾的邀请和礼宾礼仪、外语翻译等外事活动指导工作,邀请了我驻德前大使等重要嘉宾参会,负责接待巴西、几内亚比绍、佛得角、莫桑比克、圣多美与普林西比、东帝汶、安哥拉等葡语国家驻华大使、参赞,较好地完成了各项工作任务。
(三)外侨资源转化效率不断提升。一是引荐了一批国内外知名企业机构来连考察。先后邀请巴西淡水河谷公司、建久世纪资产控股集团、香港佳宁娜集团、深圳超辉汽车电子、新西兰恒天然、美国夏威夷福建商会、阿联酋江苏商会、江门侨商会、中澳研究中心、日本贸易振兴机构、九州经济联合会、香港贸发局、美国美中经贸促进会等企业机构和海外社团来连考察,推进在电子信息、港口物流、食品加工、区域旅游等合作,重点推介建久集团与我市高新区、海州区经济技术开发区探索建立科技产业园项目。促成灌云县与白俄罗斯菌类出口项目合作,推进华东国际时尚物料城与港口集团、赣榆区分别开展物流联运、海产品、优质农副产品经销合作。联合开发区赴青岛走访高鸿新能源公司,推进共建新能源汽车产业基地项目。协助安排卫星石化股份有限公司与美国能源传输公司、英国航海家气体运输公司签署合作协议,为法国罗盖特集团在连投资扩股事宜提供外事服务。二是推进了与一批国外使领馆多层次交往。通过登门拜访和邀请来访等方式,进一步密切了我市与国外驻沪使领馆经贸联系,我市与越来越多的国外驻华使领馆互动交流频繁,先后赴沪拜访了日本、印度、以色列、土耳其、捷克、哈萨克斯坦、白俄罗斯等国家驻沪总领馆,邀请了印度、捷克、墨西哥、以色列、白俄罗斯、韩国驻沪总领事等使节来连考察,分别就推进友城结好、制造业、旅游、科技农业、医药、文化等领域达成了初步的合作意向。三是加强了与一批海外高层次人才的联络联谊。先后邀请了美国纽约州立大学教授李宝生博士,TCL股权投资有限公司副总裁、董事总经理,美籍华人童学松博士、南非开普半岛科技大学颜炳文教授,中科院重庆研究院张炜博士等高层次人才来连考察,积极探讨深海技术合作、人才交流、产业对接等方面的合作。先后协助市人才办赴美国、加拿大、韩国开展人才招引工作,促成了我市与美国连云港商会签订了海外人才引进合作协议和与韩国韩中文化友好协会签订了人才联络站合作协议。
(四)友城交流合作步伐不断加快。积极寻求与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等"一带一路"沿线国家有关城市发展建立友好关系,促进与哈萨克斯坦阿拉木图市、阿克套市,土库曼斯坦土库曼巴希市建立了良好的工作联系。派遣工作组赴白俄罗斯、哈萨克斯坦深化开拓友城交流,进一步增进了我市与哈萨克斯坦阿克套市互相了解,加强与我市友好交流城市白俄罗斯日洛宾大区经贸实质交往,推进我市、灌云县分别与白俄罗斯莫吉廖夫市、克里切夫区签署了友好交流合作意向书,为开拓新友城打下坚实基础。积极支持和推进灌云县与美国俄勒冈州克拉克马斯郡、白俄罗斯克里契夫区开展友好交往,实现了双方互访。以庆祝江苏国际友城40周年,我市与日本佐贺市、堺市分别结好20周年、35年周年结好等活动为契机,邀请了日本佐贺市、堺市,新西兰纳皮尔市等三个友城市政府代表团来连考察,通过共植友谊树、参观徐福故地、深入徐福交流、探讨多层合作的方式,开展了一系列友好纪念交流活动,增进了彼此友谊,深化了交流内涵,开拓了合作渠道。
(五)外侨为民服务能力不断增强。以打造优质签证创新服务品牌为目标,以企业"走出去"需求为导向,先后开展进县区、进园区、进企业、进机关、进高校等活动6次,举办专办员培训班2次,对接我市企业、高校40多家,面对面征求他们"走出去"开展对外合作的意见和建议,集中宣传推介APEC商务旅行卡、因公特批公务护照、因私代办签证、多次往返长期签证等政策优势,提供上门签证服务30多次,先后办理往返签证100多人次,因私赴日韩签证700多人次,送签成功率96.5%,主动降低30%服务费用,为企业节省成本22万元,平均缩短2个工作日。坚持服务与管理并重,认真贯彻执行中央、省里关于因公出国(境)有关规定,强化因公出国(境)会审会办会议机制,与有关部门加强因公出国(境)审批关、行前教育关、财政纪律关、护照收缴关,制订了因公出国(境)行前提醒、行前教育PPT、出国(境)团组行前教育承诺书等资料,发放给各因公出国(境)团组组团部门,要求每个团组出访前必须参加行前教育培训,并签署承诺书,确保行前教育全覆盖。专门设置行前教育培训室,重点团组由我办与安全部门联合开展培训。践行外事为民服务宗旨。在外交部和我驻大使馆的积极协调下,妥善处理多起涉外事件。
(六)公共人文外交事业扎实推进。组织由市教育部门、高校组成的工作组赴英国、俄罗斯开展文化教育工作交流与合作,分别牵线促成英国伦敦牛津国际教育集团与市教育局、俄罗斯伏尔加斯基综合技术学院与连云港职业技术学校、新西兰塔玛提亚与连云港外国语学校、澳大利亚东艾芬豪小学与连云港解放路小学签订了友好单位、友好学校合作交流意向书。先后邀请日本和歌山县议员及新宫市观光协会会长和京都丹后徐福研究会会长来我市访问,探讨以徐福文化交流为重点,延伸至旅游、教育等方面的合作。协助省港澳办举办苏澳青少年绘画交流比赛暨《童画中国梦—苏澳儿童画作品巡展》。认真开展华文教师外派工作,重点抓好教师报名、遴选、审定、培训工作,今年成功推荐4名教师赴海外执教。做好对外宣传文章,邀请了哈萨克斯坦通讯社、乌兹别克斯坦国家通讯社等10多家主流媒体来连采访,着力谋划形成我市教育、文化、旅游三个宣传系列共计12个专版文章,有计划性、有针对性刊发在美国《侨报》、俄罗斯《龙报》等海外主流媒体刊物上发表,已刊发8篇。为庆祝改革开放40周年我市取得的成效,编纂了《华人时刊》(连云港专刊),高度重视信息报送工作,向市委办、政府办报送并采用信息20条,其中专刊1篇,《江苏外事》通联工作和《江苏侨务通讯》工作继续走在全省外侨系统前列。
第二部分 市外侨办2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门名称:市外侨办 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1069.23 |
一、一般公共服务支出 |
925.23 |
一、基本支出 |
642.08 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
389.00 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
||||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||||
十、节能环保支出 |
0.00 |
||||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||||
十二、农林水支出 |
0.00 |
||||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||||
十六、金融支出 |
0.00 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||||
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||||
十九、住房保障支出 |
105.84 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||
二十一、其他支出 |
0.00 |
||||
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||||
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||||
本年收入合计 |
1069.23 |
本年支出合计 |
1031.07 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
||
年初结转和结余 |
65.13 |
年末结转和结余 |
103.29 |
||
总计 |
1134.36 |
总计 |
1134.36 |
公开02表 |
||||||||||||||||||||||
部门名称:市外侨办 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
1069.23 |
1069.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
963.39 |
963.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
700.44 |
700.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
574.39 |
574.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
126.05 |
126.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20135 |
对外联系事务 |
107.52 |
107.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2013599 |
其他对外联络事务支出 |
107.52 |
107.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
155.43 |
155.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
155.43 |
155.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
105.84 |
105.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
105.84 |
105.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
43.52 |
43.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
62.32 |
62.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
||||||||||||||||||||||
公开03表 |
||||||||||||||||||||||
部门名称:市外侨办 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
1031.07 |
642.08 |
389.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
925.24 |
536.24 |
389.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
662.29 |
536.24 |
126.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
536.24 |
536.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
126.05 |
0.00 |
126.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
20135 |
对外联络事务 |
107.52 |
0.00 |
107.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2013599 |
其他对外联络事务支出 |
107.52 |
0.00 |
107.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
155.43 |
0.00 |
155.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
155.43 |
0.00 |
155.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
105.84 |
105.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
105.84 |
105.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
43.52 |
43.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
62.32 |
62.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
公开04表 |
||||||||||||||||||||||
部门名称:市外侨办 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1069.23 |
一、一般公共服务支出 |
925.23 |
925.23 |
0.00 |
|||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 |
105.84 |
105.84 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
本年收入合计 |
1069.23 |
本年支出合计 |
1031.07 |
1031.07 |
0.00 |
|||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
65.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
103.29 |
103.29 |
0.00 |
|||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
65.13 |
|||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
总计 |
1134.36 |
总计 |
1134.36 |
1134.36 |
0.00 |
|||||||||||||||||
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||
部门名称:市外侨办 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
1031.07 |
642.08 |
389.00 |
|||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
925.24 |
536.24 |
389.00 |
||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
662.29 |
536.24 |
126.05 |
||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
536.24 |
536.24 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
126.05 |
0.00 |
126.05 |
||||||||||||||||||||||
20135 |
对外联络事务 |
107.52 |
0.00 |
107.52 |
||||||||||||||||||||||
2013599 |
其他对外联络事务支出 |
107.52 |
0.00 |
107.52 |
||||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
155.43 |
0.00 |
155.43 |
||||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
155.43 |
0.00 |
155.43 |
||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
105.84 |
105.84 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
105.84 |
105.84 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
43.52 |
43.52 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
62.32 |
62.32 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||||||||||||||||||
公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||
部门名称:市外侨办 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||
合计 |
642.08 |
629.99 |
12.08 |
|||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
580.96 |
580.96 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
149.15 |
149.15 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
273.50 |
273.50 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.29 |
61.29 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.95 |
47.95 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保险缴费 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
43.52 |
43.52 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
12.08 |
0.00 |
12.08 |
||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
7.74 |
0.00 |
7.74 |
||||||||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
||||||||||||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
||||||||||||||||||||||
30216 |
培训费 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
||||||||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.03 |
49.03 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
28.20 |
28.20 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
17.49 |
17.49 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||||||||||||||||||||||||
公开07表 |
||||||||||||||||||||||||||
部门名称:市外侨办 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
1031.07 |
642.08 |
389.00 |
|||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
925.24 |
536.24 |
389.00 |
||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
662.29 |
536.24 |
126.05 |
||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
536.24 |
536.24 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
126.05 |
0.00 |
126.05 |
||||||||||||||||||||||
20135 |
对外联络事务 |
107.52 |
0.00 |
107.52 |
||||||||||||||||||||||
2013599 |
其他对外联络事务支出 |
107.52 |
0.00 |
107.52 |
||||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
155.43 |
0.00 |
155.43 |
||||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
155.43 |
0.00 |
155.43 |
||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
105.84 |
105.84 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
105.84 |
105.84 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
43.52 |
43.52 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
62.32 |
62.32 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||||||||||||||||||||||||
公开08表 |
||||||||||||||||||||||||||
部门名称:市外侨办 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||
合计 |
642.08 |
629.99 |
12.08 |
|||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
580.96 |
580.96 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
149.15 |
149.15 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
273.50 |
273.50 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.29 |
61.29 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.95 |
47.95 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
43.52 |
43.52 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
12.08 |
0.00 |
12.08 |
||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
7.74 |
0.00 |
7.74 |
||||||||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
||||||||||||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
||||||||||||||||||||||
30216 |
培训费 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
||||||||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.03 |
49.03 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
15.62 |
15.62 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
28.20 |
28.20 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||||||||
公开09表 |
||||||||||||||||||||||||||
部门名称:市外侨办 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||||||||||||
145.28 |
114.71 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
29.08 |
2.66 |
||||||||||||||||||||
相关统计数: |
||||||||||||||||||||||||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|||||||||||||||||||||||
因公出国(境)团组数(个) |
11 |
因公出国(境)人次数(人) |
32 |
|||||||||||||||||||||||
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
1 |
|||||||||||||||||||||||
国内公务接待批次(个) |
38 |
国内公务接待人次(人) |
626 |
|||||||||||||||||||||||
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
召开会议次数(个) |
参加会议人次(人) |
|||||||||||||||||||||||||
组织培训次数(个) |
9 |
参加培训人次(人) |
15 |
|||||||||||||||||||||||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
||||||||||||||||||||||||||
公开10表 |
|||||||
部门名称:市外侨办 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
此表为空表,本年度无相关业务发生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
公开11表 |
||
部门名称:市外侨办 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
12.08 |
|
302 |
商品和服务支出 |
12.08 |
30201 |
办公费 |
7.74 |
30207 |
邮电费 |
0.16 |
30213 |
维修(护)费 |
0.02 |
30216 |
培训费 |
2.66 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.49 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 |
政府采购支出决算表 |
|||
公开12表 |
|||
部门名称:市外侨办 |
单位:万元 |
||
采购品目大类 |
采购决算 |
||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|
合计 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
一、货物 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
二、工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市外侨办2018年度收入总计1069.23万元,支出总计1031.07万元与上年相比收入总计减少32.61万元,减少2.96%,支出总计减少34.54万元,减少3.24%。主要原因是2018年度人员减少。其中:
(一)收入总计1069.23万元。包括:
1.财政拨款收入1069.23万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少32.61万元,减少2.96%。主要原因是2018年度人员减少。
2.上级补助收入 0 万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。
3.事业收入 0 万元,为开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。
4.经营收入 0 万元,为在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。
5.附属单位上缴收入 0 万元,为附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。
6.其他收入 0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。
8.年初结转和结余65.13万元,主要为市外侨办上年结转本年使用的资金。
(二)支出总计1031.07万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出1031.07万元,主要用于人员经费、日常公用经费、对个人和家庭补助支出及项目经费。与上年相比减少34.54万元,减少3.24%。主要原因是2018年度人员减少。
2.公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。
3.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。
4.年末结转和结余103.29万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市外侨办本年度(或以前年度)预算安排的个别项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
市外侨办本年收入合计1069.23万元,其中:财政拨款收入 1069.23万元,占100%;上级补助收入 0 万元,占0%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入 0 万元,占0%;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
市外侨办本年支出合计1031.07万元,其中:基本支出642.08万元,占62.27%;项目支出389.00万元,占37.73%;经营支出 0 万元,占%;对附属单位补出 0万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市外侨办2018年度财政拨款收入总决算1069.23万元,与上年相比,财政拨款收入总计减少32.61万元,减少2.96%;支出总决算1031.07万元,与上年相比,财政拨款支出总计减少34.54万元,减少3.24%。主要原因是2018年度人员减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市外侨办2018年财政拨款支出1031.07万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少34.54万元,减少3.24%。主要原因是2018年度人员减少。
市外侨办2018年度财政拨款支出年初预算为862.95万元,支出决算为1031.07万元,完成年初预算的 119.48%。决算数大于年初预算的主要原因是因公出访团组年初未纳入预算,一事一申请一追加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市外侨办2018年度财政拨款基本支出642.08万元,其中:
(一)人员经费629.99万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费12.08万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市外侨办2018年一般公共预算财政拨款支出1031.07万元,与上年相比减少34.54万元,减少3.24%。主要原因是2018年度人员减少。
市外侨办2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为862.95万元,支出决算为1031.07万元,完成年初预算的119.48%。决算数大于年初预算的主要原因是因公出访团组年初未纳入预算,一事一申请一追加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市外侨办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出642.08万元,其中:
(一)人员经费629.99万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费12.08万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出情况说明
市外侨办2018年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费决算支出中,因公出国(境)费支出114.71万元,占"三公"经费的78.96%;公务用车购置及运行费支出1.49万元,占"三公"经费的1.03%;公务接待费支出29.08万元,占"三公"经费的20.01%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出114.71万元,完成预算的 100 %,比上年决算增加63.85万元,主要原因为因公出访业务量增加;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组11个,累计32人次。开支内容主要为住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费及国际机票款。
2.公务用车购置及运行费支出1.49万元。其中:
(1)公务用车运行维护费决算支出1.49万元,完成预算的49.67%,比上年决算减少 0.51万元,主要原因为压缩开支、合并出行;决算数小于预算数的主要原因压缩开支、合并出行。公务用车运行维护费主要用于燃料费、高速公路通行费、车辆维修费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3.公务接待费29.08万元。其中:
(1)外事接待支出29.08万元,完成预算的36.35%,比上年决算增加4.43万元,主要原因为来访人员增加;决算数小于预算数的主要原因压缩开支、节约接待经费。外事接待支出主要为接待来访使领馆及外宾等,2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待38批次,626人次。主要为接待来访使领馆及外宾等。
(2)国内公务接待支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元; 2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0 批次, 0 人次。。
市外侨办2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.66万元,完成预算的60.18%,比上年决算增加0.30万元,主要原因为2018年度相关培训支出增加;决算数小于预算数的主要原因是缩减非必要培训支出。2018年度全年组织培训9个,组织培训15人次。主要为党务干部培训、军转干部岗前培训、市管干部培训等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
市外侨办2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出12.08万元,比2017年减少7.60万元,降低38.62 %。主要原因是:人员减少相应日常公用经费等减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额2.47万元,其中:政府采购货物支出 2.47万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共3个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计100万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、"三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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